为进一步规范全市供销系统财务工作,规避审计风险,保障社有资产健康运营,今年2月,市供销社监事会办公室及财务资产科组成专班,对社属隆祥公司开展了一轮财务专项检查。
工作小组重点围绕隆祥公司2023年度资产出租合同执行、租金收取、对外投资及企业商品进销等情况进行了检查。秉承实事求是的原则和客观公正的态度,工作小组就租金收取不及时、财会报表编制更新不够完善等问题积极与公司财务联系人进行沟通。针对检查出的问题,工作小组列出问题清单,并就完善公司财务管理制度、组织财务政策学习等几个方面提出整改意见建议,后期将对整改情况进行跟进。
本次检查充分发挥了市供销社监事会监督管理社有资产运营和建言献策的职能。今后,市供销社监事会将继续把审计工作作为依法依规治企、社有企业改革的关键一环,不断完善审计制度、提高审计质量,为市供销社推进综合改革持续贡献力量。(胡乔丹)
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